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Caso de uso: Conciliar cuentas contables
Permite realizar la conciliación entre movimientos contables en la herramienta de facturación. El objetivo es evitar que queden saldos activos en las cuentas, garantizando un control contable más claro y evitando arrastres en futuras facturas.
Facturación > Contabilidad > Apuntes contables > Acción > Conciliar
1º Acceder al módulo de “Facturación”.Accede al módulo de “Facturación” y entra en Contabilidad > “Apuntes contables”
2º Buscar los movimientos que queremos conciliar: Selecciona uno a uno los apuntes que deseas conciliar.
3º Seleccionarlos y hacer clic en “Acción” > “Conciliar”.
4º Verificar que los registros quedan conciliados y sin saldos activos: aplicando los filtros necesarios podremos identificar los apuntes contables conciliados a fecha de hoy (ejemplo a 01/01/2025):
Nota: Para poder realizar este proceso, el usuario debe tener permisos de contabilidad y activar el modo desarrollador.