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Caso de uso: Importar o adjuntar facturas de proveedores y acreedores
Aclararemos cómo adjuntar facturas a registros ya existentes o importar nuevas facturas recibidas de proveedores y acreedores. La funcionalidad permite digitalizar documentos, automatizar la gestión de cuentas por pagar y mejorar la trazabilidad contable.
Facturación > Proveedores > Facturas de proveedores
Adjuntar facturas a registros existentes
Permite adjuntar archivos PDF/XML enviados por los proveedores al registro de facturas ya existentes en el sistema.
Importante: Configurar previamente un correo electrónico dedicado a la recepción de facturas (ej. facturas@empresa.com) y el mapeo del proveedor.
Nota: No se genera un nuevo asiento contable; únicamente se vincula el documento al expediente.
Importar facturas nuevas
Permite importar facturas que aún no están registradas en el sistema.
Importante: Para que el sistema pueda generar automáticamente un nuevo registro de factura, es necesario contar previamente con una plantilla de importación configurada para ese tipo de documento o proveedor.
Nota: Las plantillas definen los campos clave: proveedor, fecha, importe, impuestos, conceptos, etc.
Requisitos de Configuración
Correo Electrónico Dedicado
- Se debe crear una dirección de correo exclusiva para la recepción de facturas (ej. facturas@empresa.com).
- Esta dirección debe configurarse en el sistema:
- Módulo: Configuración > Correo entrante.
- Tipo: IMAP o POP3.
- Acción por defecto: “Crear o adjuntar factura”.
Asignación a Empresas o Clientes
Una vez configurado el correo, se puede establecer una regla de asignación automática por dominio o remitente. Esto sirve para identificar a qué proveedor o empresa corresponde cada factura recibida. Es posible definir reglas como, por ejemplo:
@proveedorA.com → Empresa Proveedor A
@grupoX.net → Empresa Grupo X
Flujo automático de trabajo
- El proveedor envía la factura al correo dedicado.
- El sistema identifica el remitente y lo asigna según las reglas de dominio.
- Si ya existe registro → se adjunta el documento/ factura.
- Si no existe y hay plantilla → se genera el registro de factura de forma automática.
- El usuario es notificado para revisión y validación.
Plantillas de Importación (Opcional)
Solo son necesarias si se desea importar facturas nuevas y no existe el registro previamente. Cada plantilla debe contener:
- Nombre del proveedor o tipo de factura.
- Campos obligatorios a extraer del PDF/XML.
- Reglas de validación de datos (formato, monedas, impuestos).
- Posibilidad de configurar OCR si se reciben facturas escaneadas.
Ventajas
- Reducción de errores manuales en la introducción de datos.
- Automatización del ciclo de cuentas por pagar.
- Centralización y trazabilidad de documentos contables.
- Mejora en la auditoría y control interno.